退回的兩聯(lián)單位自己保存就行了。
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對方發(fā)現(xiàn)開錯了,我們要退回給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開紅字信息表給對方呢
老師 我給對方開出對方?jīng)]有認(rèn)證的負(fù)數(shù)發(fā)票 在負(fù)數(shù)憑證后面附的是信息表 退回的兩聯(lián)還有自己開出的三聯(lián)對嗎都粘后面對嗎
老師,對方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨收起來
上月開的發(fā)票,在這個月已開紅字信息和銷項負(fù)數(shù)票,需要讓對方寄回原票嗎?做銷項負(fù)數(shù)的的憑證時候后面附件需要粘上上月的原發(fā)票3聯(lián)嗎?
老師,開給對方的專票對方?jīng)]有認(rèn)證跨月退回來了,我們開紅沖發(fā)票后,原來退回的全部發(fā)票那抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都放在原來開出的憑證后邊還是放在什么位置呀?
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
貼在憑證后面可以嗎
退回來的那兩聯(lián)你自己保存就行
收到對方開來的我負(fù)數(shù)發(fā)票 (之前的證書已經(jīng)認(rèn)證)這個我要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這兩聯(lián)我做憑證的時候呢 貼在后面嗎
是的,負(fù)數(shù)發(fā)票你需要附到后面的
兩聯(lián)都附嗎 老師
是的,都是附到后面的