同學(xué)你好,很高興為你解答稅控盤反寫了,但是沒(méi)有征期結(jié)束,可以更正申報(bào)

稅控盤上報(bào)匯總完了 直接反寫可以嗎?還是要電子稅務(wù)局申報(bào)繳納完了才反寫?
稅控盤反寫了沒(méi)有到征期還可以更正申報(bào)嗎
老師,稅控盤已經(jīng)匯總上傳了,但還沒(méi)有報(bào)稅,沒(méi)有反寫監(jiān)控,這樣的話還可不可以開票,重新匯總上傳,再納稅申報(bào)呢?
稅控盤月初申報(bào)稅款 之后 反寫過(guò)了 后面交完稅款又反寫一次可有影響 期間有開票
稅控盤1月10號(hào)上報(bào),會(huì)計(jì)15號(hào)申報(bào)繳納完,沒(méi)有反寫,現(xiàn)在還需要反寫嗎
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊


好的,老師。還有一個(gè)問(wèn)題我問(wèn)過(guò)其他人都說(shuō)一季度有收入財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表不能0申報(bào)
所得稅收入可以零申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額有時(shí)候不允許你為0
我們小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表都是0申報(bào)
系統(tǒng)也沒(méi)有提示
允許你提交的話你就提交吧
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利,事事順心