你好這個是多開發(fā)票,是可以簡易計稅, 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。(總局公告2016年第54號)
老師我們是物業(yè)公司,出納開了水費的發(fā)票稅率是13%但是報增值稅的時候顯示這些是按照簡易征收征收率是3個點,這是為什么啊
6月紅沖了一張以前年度賣二手車的發(fā)票,之前是開票3%減按2%征收的,這個月申報時候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在申報表簡易征收那里顯示負數(shù),還顯示要退增值稅和附加稅哦?是不是有什么問題???
我公司是增值稅一般納稅人13%的稅率,但是6月份開票的時候,有一個產(chǎn)品,把稅率開成了3%,這個月把增值稅怎么報呢? 發(fā)票采集的時候 1、我把稅率全部當(dāng)成是13%,有提示我,稅額不等于銷售額*稅率,如圖片1 2、分開采集,錄入3%。提示計稅方式只能是簡易征收,免稅或免抵退稅。如圖片2
老師您好,請問一般納稅人建筑服務(wù)開票稅率是9%,但有個項目開的發(fā)票用簡易征收3%稅率 這根據(jù)什么定的,我們開3%按簡易征收可以嗎
一年的軟件服務(wù)費要分攤稅前扣除嗎?
老師請問一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發(fā)放數(shù)申報嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個工廠,現(xiàn)在她想再買一個工廠,這個新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個人所得稅什么關(guān)系?
哦哦哦,好的,那為什么不直接開3個點的啊,還開13個點的,還有停車費也是的,是按6個點征收的為什么也要開13個點的發(fā)票呢
這個直接開3%啊,你這個開不對啊,
停車這個就開5%簡易計稅,一般計稅按9%啊,你們簡直就是瞎開啊
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)規(guī)定,車輛停放服務(wù)、道路通行服務(wù)(包括過路費、過橋費、過閘費等)按照不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)繳納增值稅。
不曉得啊,她發(fā)票上開的是13個點,但是發(fā)票上的稅是3個點的稅
我們是一般納稅人
你截圖你的發(fā)票給我看一下。
搞清楚了,是出納開票登記的表格的稅率登錯了。。。
那就好,我先回復(fù)別的學(xué)員了
好的謝謝老師
那就好,我先回復(fù)別的學(xué)員了