做到六月份里面就行了。
老師好 單位小規(guī)模納稅人 7月份才開通稅務(wù)的 6月份有未開票收入7萬沒有報(bào)增值稅 現(xiàn)在到了第三季度了 加上6月的7萬 我就要超過30萬了, 這7萬可以留到第四季度一起報(bào)嗎? 公司只有夏季有收入
請問老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我們開增值稅普通發(fā)票還可以享受季度不超30萬減免增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,7月申報(bào)2季度增值稅,有小規(guī)模不滿30免稅和稅控服務(wù)費(fèi)抵減,請問我這兩部分分錄是做到6月份還是7月份
老師,你好!小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,比如截止到6月剛剛好500萬,我申請7月份轉(zhuǎn)換成一般納稅人,那我2季度的增值稅還是可以免稅的吧,從7月開始我在 銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng),這樣操作沒問題吧
老師 我們小規(guī)模,4月份有稅控服務(wù)費(fèi)299元,然后7月份報(bào)稅的時(shí)候抵扣了169.15元增值稅,那抵扣的分錄要做在6月份賬,還是7月份賬?另外 分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 169.15 貸 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)169.15 對么
請問郭老師前面的財(cái)務(wù)一直都沒有做了,固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在接受了,我該怎么補(bǔ)折舊呢?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個(gè)體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報(bào)表,要求讓我把報(bào)表改成利潤負(fù)數(shù),需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?
小規(guī)模納稅人開了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來的,單位成本的計(jì)算公式