您好,分錄管理費(fèi)用是 借方 負(fù)數(shù)哦,這個(gè)分錄做在6月份
請(qǐng)問(wèn)5月份幫非居民代扣代繳了增值稅,5月入賬借管理費(fèi)用,貸銀存;交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)…-增值稅 貸 銀存。如果我要7月申報(bào)稅的時(shí)候做抵扣,要在7月份的帳里怎么入?
老師好,8月份一筆差旅費(fèi),在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證了,那么是在9月份申報(bào)的時(shí)候才能確認(rèn)抵扣,那我8月份做賬的時(shí)候,分錄是 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢還是進(jìn)行稅額呢?
老師 我們小規(guī)模,4月份有稅控服務(wù)費(fèi)299元,然后7月份報(bào)稅的時(shí)候抵扣了169.15元增值稅,那抵扣的分錄要做在6月份賬,還是7月份賬?另外 分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 169.15 貸 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)169.15 對(duì)么
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過(guò)收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒(méi)辦法解釋1000是怎么來(lái)的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過(guò)收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒(méi)問(wèn)題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,而且分過(guò)紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計(jì)入未分配利潤(rùn),但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入的,這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤(rùn)了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來(lái)維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對(duì)應(yīng)到,但是收款的時(shí)候,客戶會(huì)扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
好的 金額沒(méi)錯(cuò)吧
您好,金額沒(méi)錯(cuò)的,這299元一起結(jié)轉(zhuǎn)到??借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅? 299? ? ?也是可以的