同學你好,是什么原因要做進項轉(zhuǎn)出呢;正常轉(zhuǎn)成本不需要做進項轉(zhuǎn)出的;
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)成本時候需要把進項稅加里面嗎?比如夠買時原材料是208.33,進項稅是105.67,進項已抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)成本時候金額是多少
老師你好,我們在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候需要把進項稅額也轉(zhuǎn)出來嗎
老師 采購商品的進項稅額,做出口退稅的時候,進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?
你好老師,我們現(xiàn)在有一筆,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,而且稅務(wù)不允許成本抵扣!現(xiàn)在借方怎么做,貸方進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本的時候,稅額要剔出來嗎
老師 21年購入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報表中 加速折舊了金額合計為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請退稅,退稅申請理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務(wù)處理呢
辭退補償金在匯算清繳時填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個月更正過來,借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個營業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經(jīng)營范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報嗎?
幼兒園政府補助生均津貼未到賬,計提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預計使用年限為5年,預計凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5
銷售a產(chǎn)品
這樣做對嗎
還是這樣
同學你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本不涉及增值稅的;
那增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
同學你好,您 是一般納稅人?
是的,我們是一般納稅人,現(xiàn)在銷項和進項分別是這么多
同學你好,一般納稅人, 月末 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費 一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
可是進項比銷項多
可是進項比銷項多——按銷項金額? 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項;
可是我進項全部認證抵扣了
老師在嗎,
同學你好,可是我進項全部認證抵扣了——是全部認證,不是全部抵扣; 沒有抵完的進項留在進項稅額明細,形成期末留稅額,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學習愉快;