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你好老師,我們現(xiàn)在有一筆,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,而且稅務不允許成本抵扣!現(xiàn)在借方怎么做,貸方進項稅額轉(zhuǎn)出

2023-03-11 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-11 15:18

你好,當時你做了成本嗎?是今年的還是以前年度的?

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快賬用戶3054 追問 2023-03-11 15:19

22 年的,已經(jīng)做成本了要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-03-11 15:20

借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3054 追問 2023-03-11 15:29

好的老師

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齊紅老師 解答 2023-03-11 15:33

不要客氣,工作愉快。

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你好,當時你做了成本嗎?是今年的還是以前年度的?
2023-03-11
你好? ?你門是什么業(yè)務發(fā)生的 。 你開了紅字信息表后就得做轉(zhuǎn)出分錄的。 比如借成本或者費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出??
2020-11-05
你好,可以做 借:原材料等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
你好 不是的 你應該借 進項稅額 貸 未交增值稅
2019-12-20
應該 借:進項稅額(紅字) 貸:未交增值稅
2019-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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