你好,當時你做了成本嗎?是今年的還是以前年度的?
收票時做賬,借應交增值稅進項稅額,貸應交稅費待取得抵扣憑證的進項稅額?,F(xiàn)在這筆票對方紅沖了,我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出,應該借什么科目?
你好我這邊是已經(jīng)抵扣的票進項稅額轉(zhuǎn)出,然后我這筆之前已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,除了做借應付賬款,貸方進轉(zhuǎn)出,貸方庫存商品,然后成本也需要轉(zhuǎn)出,借商品,貸方主營業(yè)務成本嗎
你好老師,我們現(xiàn)在有一筆,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,而且稅務不允許成本抵扣!現(xiàn)在借方怎么做,貸方進項稅額轉(zhuǎn)出
我有筆進項已經(jīng)做了抵扣,當時分錄是借銷項稅額貸進項稅額/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交增值稅-未交增值稅,現(xiàn)在這筆進項不能抵扣,我要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
22 年的,已經(jīng)做成本了要調(diào)增
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
好的老師
不要客氣,工作愉快。