你好那你就紅沖了這筆分錄即可 你跨年了的話 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤
老師您好,做賬過程中我不下心計提了所得稅,我們公司是不交所得稅的,然后去年的所得稅計提了,賬上顯示2萬多的。后面怎么把這賬銷掉呢
老師,你好,我在12月底計提了所得稅費用30萬,然后本月繳納了所得稅23萬,然后怎么做賬?是需要把上月計提的紅沖掉,然后再重新計提繳納嗎?
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進電子稅務(wù)申報企業(yè)所得稅時,按報表填了營業(yè)收入營業(yè)利潤還有利潤總額后,有彌補以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計提的那筆企業(yè)所得稅嗎
老師您好,幫我看下這份截圖中17號憑證,當時11月我在結(jié)賬時提示我要計提所得稅費用,不然沒法完成結(jié)賬,因為賬上也有利潤嘛,到了12月份我就計提了一筆165800的費用,這筆是沒有實際發(fā)生的,暫時計提的,后面就第4季度預交了6000多的所得稅,到做完匯算時還交了4145元的所得稅,但5月份的賬里,所得稅余里是不平賬的,還顯示有60403.26的余額,這種我需要怎么處理才能平賬呢?
老師,22年我們計提所得稅1882萬,23年稅審后交了2027萬,請問多交的這個怎么做賬
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導讓賬上沖2024年12月計提的年終獎。可以嗎
做到未分配利潤去嗎,不做到營業(yè)外收入嗎
你好是的。 不做的 ;? 按我寫的做賬??
嗯嗯,好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??