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老師,你好,我在12月底計提了所得稅費用30萬,然后本月繳納了所得稅23萬,然后怎么做賬?是需要把上月計提的紅沖掉,然后再重新計提繳納嗎?

2022-01-20 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-20 09:19

按差額沖減多計提的所得稅費用就可以

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快賬用戶7919 追問 2022-01-20 09:20

就是要把交完剩下的所得稅余額,紅沖掉對吧,使余額為零。

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齊紅老師 解答 2022-01-20 09:21

是的,你的理解是對的

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快賬用戶7919 追問 2022-01-20 09:21

好的,謝謝老師~

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齊紅老師 解答 2022-01-20 09:21

好的,客氣,幫到你就好

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按差額沖減多計提的所得稅費用就可以
2022-01-20
你好,10月份可以先計提所得稅
2024-01-11
您好,這個的話,9月份的話需要計提,7月不要了
2023-09-10
你好,你需要交的話是這么做的。
2023-01-12
你好那你就紅沖了這筆分錄即可 你跨年了的話 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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