數(shù)字填的是應(yīng)發(fā)工資的金額
老師工會經(jīng)費(fèi)報(bào)的時(shí)候,數(shù)字填的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
老師 我們公司有社保,報(bào)工資薪金的時(shí)候是報(bào)應(yīng)發(fā)工資還是按實(shí)發(fā)工資?交工會經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資還是按實(shí)發(fā)工資?
請問老師工會經(jīng)費(fèi)是按工資總額填的嗎?是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
老師您好,在發(fā)放工資的時(shí)候,讓領(lǐng)導(dǎo)簽字的審批單上是填應(yīng)發(fā)工資,還是填實(shí)發(fā)工資?。?/p>
工會經(jīng)費(fèi)的申報(bào)金額是應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實(shí)發(fā)工資數(shù)
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫存39萬。現(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,5月需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝