您好,這個(gè)當(dāng)然要改賬上金額了,導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不能改,要比對(duì)的,差了1分,我們把賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值 稅一增一減或一減一增,跟申報(bào)數(shù)據(jù)一樣
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
老師,我拿我的報(bào)表跟審計(jì)的去年報(bào)表比對(duì)期初未分配利潤(rùn)是對(duì)上了,可是最后我6月的資產(chǎn)總額比右邊的少一個(gè)金額,這個(gè)金額正好是我在賬里面調(diào)整的關(guān)于期初未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù),能幫忙分析一下,我需要怎么做下調(diào)整分錄不
去年專票11月份開(kāi)的以及抵減,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤需要重開(kāi),金額不變就是里面的單價(jià)和數(shù)量變了,老師我想問(wèn)一下,增值稅他如果及時(shí)開(kāi)進(jìn)來(lái)一正一負(fù)不繳納,那去年利潤(rùn)有影響嗎
老師,什么是最長(zhǎng)訴訟時(shí)效
母公司對(duì)子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資與對(duì)應(yīng)子公司所有者權(quán)益中所享有的份額抵消分錄。這個(gè)是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)是每個(gè)月都要交嗎?
劉紅艷老師你好,剛才的問(wèn)題,就是說(shuō)不用處理就行,按最后40多萬(wàn)這就就可以了是嗎
老師,我們7月份增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么比我們7月份電子稅務(wù)局里取得的進(jìn)項(xiàng)稅額要多
如果資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),怎么區(qū)分是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債 ,然后怎么區(qū)分借貸方
老師您好,普通合伙企業(yè),公司,這些出資人如果宣告破產(chǎn),對(duì)債務(wù)還承擔(dān)責(zé)任嗎
老師,你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),不得免征和抵扣稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 如果不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)上怎么做這筆分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下怎么在快賬軟件里面刪除憑證呢
材料發(fā)出一般企業(yè)用哪種核算方法