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公司沒有添加貨物勞務(wù)那一項增值稅,現(xiàn)在報廢車收到800元開票,那怎么報這個增值稅稅呢?可以自行在電子稅務(wù)局上添加么?怎么添加?

2021-07-14 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 08:22

你好這個申報不進(jìn)去話,去稅局大廳增加稅種核定,你可以直接電話問下你稅局12366 看你們地區(qū)可以網(wǎng)上增加稅種核定不,一般計稅填寫13%貨物,簡易計稅,3%貨物 這個2% 填寫減免表2.3.4列, 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算; 3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算。

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你好這個申報不進(jìn)去話,去稅局大廳增加稅種核定,你可以直接電話問下你稅局12366 看你們地區(qū)可以網(wǎng)上增加稅種核定不,一般計稅填寫13%貨物,簡易計稅,3%貨物 這個2% 填寫減免表2.3.4列, 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算; 3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算。
2021-07-14
盡快在電子稅務(wù)局添加員工信息,以確保稅務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。補發(fā)工資時,需按照實際發(fā)放金額入賬,并在稅務(wù)申報中相應(yīng)調(diào)整。年度匯算申報時,需包括已補發(fā)的工資,確保申報數(shù)據(jù)的完整性。
2024-02-29
你好 你們稅務(wù)局可能忘記給你核定這個稅種了。 找稅務(wù)局給你核定了添加這個表后在去報 。
2020-09-23
你好 之前的企業(yè)更換過電腦沒有
2022-11-11
你好1.? 意思是? ?系統(tǒng)沒法讀取數(shù)據(jù) ; 那你就手動去寫數(shù)據(jù)去報;? ?
2022-07-04
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