你好你們實際業(yè)務是什么?這樣好判斷下。 需要你描述下具體的業(yè)務內容
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候對他們有沒有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
老師,8月份收到一張專票,出納點了抵扣以后又退回給對方重開(因為票面有污損),對方已作紅沖。抵稅金額100多,但是沒有告知我,我報稅時候也沒有取消就申報了,現(xiàn)在專管員發(fā)現(xiàn)了,要我處理,請問下這個需要怎么處理??
老師,收回質保金7萬多,甲方是婦聯(lián)機構,只需開了一千多元普票?,F(xiàn)在這個質保金收入還要交什么稅嗎?因為我是個人,現(xiàn)在錢已經(jīng)進了承包商賬戶,我除了給2個點承包商,還要扣除15個點的稅?因為我沒有開專票。請問老師我怎么處理最好
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
老師詳細回答,建筑實際工作中,比如別人用我們資質,包了一個活,合同10萬,收取一定管理費,稅金,老師這個管理費一般是額外收取嗎?怎么做賬法? 稅金扣除按照多少扣除,比如我們需要給甲方開具9發(fā)票,借用我們資質方我應該扣多少稅金?我沒在實際工作中碰到過……不知道怎么處理怎么描述? 還有我想收取的管理費我不給人家開發(fā)票嗎?我賬務咋么處理?比如按照1收取的話。老師列舉實際工作實例回答。
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調整價格以轉移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調整到以前年度損益后需要調整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結束了發(fā)票還沒有來,需要調整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
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裝修工程,當時還有質保金2年才能退,現(xiàn)在退還到了承包商賬戶,我是轉包的,要轉到我個人賬戶,我要交什么稅?
你好? ? 質保金是你們支付出去的;現(xiàn)在收到的話? ? 這個 是往來科目 不繳納稅費的?
質保金是在工程款里面扣除2個點押到兩年后退還的,老師,這退還的質保金需要交增值稅嗎?
這個質保金是你收入的一部分,這個要繳納稅費的
老師,要繳納多少個點的稅?
?你好 你們如果是工程服務 。 個人按1%繳納增值稅 附加稅按增值稅的12% 。? 印花稅按建筑工程萬分之三 ; 個稅按個人經(jīng)營所得稅 大概1.5%左右??