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老師,8月份收到一張專票,出納點了抵扣以后又退回給對方重開(因為票面有污損),對方已作紅沖。抵稅金額100多,但是沒有告知我,我報稅時候也沒有取消就申報了,現(xiàn)在專管員發(fā)現(xiàn)了,要我處理,請問下這個需要怎么處理??

2020-11-02 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 11:46

你好,先把這個稅金補上,然后在讓對方重新開具一張

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你好,先把這個稅金補上,然后在讓對方重新開具一張
2020-11-02
是否是對方已作廢了?
2020-11-02
同學你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應付賬款-9980   應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進項稅額時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
同學,你好 開了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負數(shù)分錄就行了
2023-11-24
你這個之前做啥,現(xiàn)在做科目不變數(shù)值是負數(shù)這個沖掉 沒有抵扣不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,
2020-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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