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老師,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是這樣的? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 支付時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

2024-07-02 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-02 14:04

您好,對的,就是這樣結(jié)轉(zhuǎn),最后繳納

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快賬用戶4617 追問 2024-07-02 14:06

這個憤怒,我想不明白的是,銷項稅稅是在借方轉(zhuǎn)出,進項稅為什么也是在借方轉(zhuǎn)出呢?

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快賬用戶4617 追問 2024-07-02 14:06

這個分錄我想不明白的是,銷項稅稅是在借方轉(zhuǎn)出,進項稅為什么也是在借方轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 14:07

不是啊,這個是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)??

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齊紅老師 解答 2024-07-02 14:07

我看錯你那個貸方位置了,進項稅在貸方才對

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您好,對的,就是這樣結(jié)轉(zhuǎn),最后繳納
2024-07-02
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-08-08
同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
你好 你已經(jīng)認證了進項稅了。做了進項稅 不能轉(zhuǎn)待抵扣進項稅去。? 月末直接做銷項稅和進項稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?
2021-04-16
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項后還有一個分錄借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-12-22
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