同學(xué)你好 這個直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了 正常做賬的
建筑企業(yè),之前多確認收入了,工程已完工,現(xiàn)在還有成本沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么做賬?
老師建筑承包工程,虧損了,怎么做賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅怎么入賬
老師,工程虧損了,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
老師,建筑公司會計把近三年的賬做錯了,沒走工程施工和工程結(jié)算科目,開出發(fā)票計收入,成本票直接入成本,導(dǎo)致凈利潤虧損很大,怎么來調(diào)賬?方便詳細說一下嗎
老師,建筑公司會計把近三年的賬做錯了,沒走工程施工和工程結(jié)算科目,開出發(fā)票計收入,成本票直接入成本,導(dǎo)致凈利潤虧損很大,怎么來調(diào)賬?方便詳細說一下嗎
老師,我們供應(yīng)商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒做暫估入庫,打電話去對方稅務(wù)局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊了一個醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項支出給病人做透析,4月取的證,注冊2人股東,一人7一人3,當月這兩人分別繳了5萬,打算再加入3個股東,并且總共股東打算出資300萬左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個公司透析服務(wù)回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計實際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認證的待認證進項怎么處理?
工商年報,股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營業(yè)執(zhí)照日期
稅務(wù)讓企業(yè)填寫年度關(guān)聯(lián)交易報表的目的是什么呢?
老師,所有風(fēng)險都是必須用實質(zhì)性程序,控制測試可以用不是必須,是這樣理解嗎
老師,管理人員用的白棉紗手套進項稅額可以抵扣嗎
老師,你好,我公司做套盒的代加工是按盒來算還是按那個小時算,老板說讓我算,不要虧錢
老師,可以說的具體一些嗎? 把具體的過程說一下,我是小白
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅(貸方的銷項稅金額錄到哪里? )
銷項需要用進項抵扣的 抵扣之后銷項還有余額需要繳納的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
老師,就是上面這個分錄,借主營業(yè)務(wù)成本100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅9,這個差額9我 要錄到哪里
同學(xué)你好 計入成本里面才行
老師能說的具體一點嗎?或者您能把分錄給我列一下嗎?
借主營業(yè)務(wù)成本109 貸主營業(yè)務(wù)收入100 貸銷項9
謝謝老師,老師當初成本我進到在建工程里了,怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
謝謝老師,老師工程的成本我都錄到在建工程里了,做錯了,怎么調(diào)整?
直接原分錄負數(shù)紅沖
老師,在建工程,是一年的發(fā)生額一筆筆積累出來的,還有別的辦法嗎?
沒有別的辦法 需要紅沖的