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老師建筑承包工程,虧損了,怎么做賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅怎么入賬

2021-07-13 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 16:49

同學(xué)你好 這個直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了 正常做賬的

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 16:52

老師,可以說的具體一些嗎? 把具體的過程說一下,我是小白

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 16:53

借:主營業(yè)務(wù)成本,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅(貸方的銷項稅金額錄到哪里? )

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齊紅老師 解答 2021-07-13 16:59

銷項需要用進項抵扣的 抵扣之后銷項還有余額需要繳納的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 17:03

老師,就是上面這個分錄,借主營業(yè)務(wù)成本100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅9,這個差額9我 要錄到哪里

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:12

同學(xué)你好 計入成本里面才行

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 17:16

老師能說的具體一點嗎?或者您能把分錄給我列一下嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:27

借主營業(yè)務(wù)成本109 貸主營業(yè)務(wù)收入100 貸銷項9

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 17:30

謝謝老師,老師當初成本我進到在建工程里了,怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:34

?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 17:45

謝謝老師,老師工程的成本我都錄到在建工程里了,做錯了,怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:49

直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 19:08

老師,在建工程,是一年的發(fā)生額一筆筆積累出來的,還有別的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:22

沒有別的辦法 需要紅沖的

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同學(xué)你好 這個直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了 正常做賬的
2021-07-13
你好 ; 按照你們 成本價格來銷售的話; 那么? 就按不含稅成本價格*稅率計算增值稅的。? ?你們 工程怎么掛科目的??
2021-11-29
你好,也是一樣借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:合同履約成本等
2021-07-14
可以的,可以這么做的。
2023-09-14
你好? ? 借工程施工 -合同成本-材料費 -人工費-機械使用費等 貸銀行存款??
2021-04-24
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