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老師,年度所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)稅局要給我們退稅,收到這退的所得稅應(yīng)該怎么做賬呢?還需要補(bǔ)計(jì)提上年度的所得稅嗎怎么計(jì)提呢,數(shù)字寫負(fù)數(shù)嗎

2021-07-13 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 16:07

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以填寫的是正數(shù)。

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快賬用戶6997 追問 2021-07-13 16:11

不需要紅沖去年多計(jì)提的所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 16:15

你好,第二個(gè)分錄就是紅沖計(jì)提的。

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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以填寫的是正數(shù)。
2021-07-13
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-06-07
你好,可以的,可以這么做的。
2023-02-01
您好,現(xiàn)在不能復(fù)制自己的筆記 ,我截圖您看一下哈
2025-01-03
您好!是的。 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-06-04
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