您好!是的。 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
年度企業(yè)所得稅匯算清繳交企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄,需要計(jì)提嗎?
1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi) 貸-庫存現(xiàn)金,但是每個(gè)季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個(gè)企業(yè)所得稅需不需要計(jì)提。2.公司到年底匯算清繳需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅(扣除已交的企業(yè)所得還需要補(bǔ)繳)這個(gè)分錄怎么做呀
2022年虧損1??做2022年匯算清繳2??3月底計(jì)提企業(yè)所得稅3??計(jì)提完企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用4??2023年匯算清繳多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅? 目前我不知道我該如何做,2023年第一季度盈利,我在3月底是不是需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師您好!企業(yè)所得說年度匯算清繳,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅還需要計(jì)提嗎?還是在繳納時(shí)直接計(jì)入“所得稅費(fèi)用”?需要通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”計(jì)提嗎?謝謝!
23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅,需要計(jì)提嗎?怎么做交的,計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目)
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)錢后期要返還給他們(他們公司只是過個(gè)賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請(qǐng)問填寫在哪里呢
老師,我這個(gè)月做的未開票收入,這個(gè)重回,稅金會(huì)退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票???
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請(qǐng)假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項(xiàng)?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項(xiàng)目開工前,甲方支付30%的預(yù)付款,但項(xiàng)目開工時(shí),甲方?jīng)]有支付這筆預(yù)付款,沒有收到預(yù)付款需要確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費(fèi)1萬,允許扣除1萬,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費(fèi)申報(bào)表后,2024年納稅調(diào)整額是-14萬,本來我的利潤總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補(bǔ)虧損金額成了-20萬,這樣對(duì)嗎,沒用完的廣告費(fèi)額度,可以增加可彌補(bǔ)虧損嗎
樸老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務(wù)費(fèi)里又有沒有開具發(fā)票的,請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)支付其 賬載金額:我是填實(shí)際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
勞動(dòng)生產(chǎn)率和國有資產(chǎn)保值增值率怎么算
做銷售收入的憑證式借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-增值稅普通發(fā)票他這個(gè)是免稅的,稅率可以選0嗎還是其他的
老師,沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦了
你好!你借利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后繳納