你好 合同是分期付款 分期開(kāi)票 那么你們就應(yīng)該分期確認(rèn)收入 和開(kāi)票匹配

公司提供研發(fā)服務(wù),分三期收款,現(xiàn)在收到一期款項(xiàng)和發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候確認(rèn)收入呢,研發(fā)服務(wù)還在進(jìn)行中
提供會(huì)展服務(wù)問(wèn)題,先收到預(yù)收款項(xiàng),后期提供服務(wù),是收到款項(xiàng)開(kāi)具增值稅發(fā)票,還是后期真正提供服務(wù)的時(shí)候開(kāi)具發(fā)票?這個(gè)收入應(yīng)該是屬于時(shí)段的還是屬于時(shí)點(diǎn)的收入,是根據(jù)展會(huì)的時(shí)間長(zhǎng)度確認(rèn)嗎?
老師您好我們上月收到一筆54萬(wàn)元的銷售收入,技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入,當(dāng)月收款也給對(duì)方開(kāi)票了但是我們是先收款后提供服務(wù),這種情況什么時(shí)候確認(rèn)收入呀,是開(kāi)票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢
老師您好我們上月收到一筆54萬(wàn)元的銷售收入,技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入,當(dāng)月收款也給對(duì)方開(kāi)票了但是我們是先收款后提供服務(wù),這種情況什么時(shí)候確認(rèn)收入呀,是開(kāi)票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢
老師您好我們上月收到一筆54萬(wàn)元的銷售收入,技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入,當(dāng)月收款也給對(duì)方開(kāi)票了但是我們是先收款后提供服務(wù),這種情況什么時(shí)候確認(rèn)收入呀,是開(kāi)票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那我是在收到一期發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入還是收到款項(xiàng)的時(shí)候確認(rèn)呢
收到一期發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入
那如果我是付款方,也是同樣的服務(wù)分三期支付的,又是什么時(shí)候確認(rèn)費(fèi)用呢
按照開(kāi)票結(jié)算確認(rèn)費(fèi)用!?