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進(jìn)貨時(shí),供應(yīng)商開了專票,已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生退貨了,供應(yīng)商沒要求開紅字發(fā)票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

2020-11-12 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 16:32

你好,如果不開紅字發(fā)票那么賬務(wù)就不處理或者你可以自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也可以

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快賬用戶2165 追問 2020-11-12 16:46

但是商品庫存不對,怎么調(diào)整商品庫存?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:55

如果要一致那么只能做退貨,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借:應(yīng)付賬款? 貸:庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2165 追問 2020-11-12 16:56

那報(bào)稅要不要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-11-12 17:03

要的,報(bào)表要與賬一樣才行

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你好,如果不開紅字發(fā)票那么賬務(wù)就不處理或者你可以自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也可以
2020-11-12
你好 對的 是這么做的
2021-08-25
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-13
你好,對方之前給你開的是專票,你們單位認(rèn)證了嗎?
2022-11-07
您好,不需要開票不是價(jià)外費(fèi)用。會計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
2022-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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