同學(xué)你好 很高興為你解答 調(diào)整4月的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù) 期末報表生成的過程中自然調(diào)整了
老師,我想問一下我今年4月份有涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目,我在做資產(chǎn)負(fù)債表的時候,是從4月份開始調(diào)整期初數(shù)據(jù)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)是不用調(diào)的是嗎?
實在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面,怎么會影響期初數(shù)呢?
老師,你好,漏記了21年的兩筆關(guān)于費用和成本類的賬務(wù),涉及到損益,資產(chǎn),負(fù)債類科目。4月份用以前年度損益做了賬務(wù)調(diào)整,在匯算清繳的時候要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這兩個報表是按21年12月份的數(shù)據(jù)填寫,還是按照調(diào)整的分錄,重新調(diào)整報表后填寫啊?
使用金蝶星辰云,1月份做賬用了以前年度損益科目調(diào)整了上年度的賬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期初期末差額跟利潤表中的凈利潤對不上,兩個問題:問題一:需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?問題二:如果要調(diào)改怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。
今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,沖減利潤分配,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減去期初數(shù),不等于利潤表里凈利潤,我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表哪里
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)