同學(xué)你好 1.是不是做了跨年調(diào)整 2.不能改期初數(shù)
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)的金額與負(fù)債表中凈利潤(rùn)不平的問題,如果是以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致的不平,需要調(diào)平的嗎?
使用以前年度損益調(diào)整科目,會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減期初數(shù)
老師,我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
使用金蝶星辰云,1月份做賬用了以前年度損益科目調(diào)整了上年度的賬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初期末差額跟利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)對(duì)不上,兩個(gè)問題:?jiǎn)栴}一:需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?問題二:如果要調(diào)改怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬,電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?
老師 匯算清繳時(shí)工資賬載和申報(bào)有差額需要咋辦
老師,老板叫我開發(fā)票、沒額度??
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
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你好老師,是做了跨年調(diào)整,去年費(fèi)用漏記了好幾筆。
同學(xué)你好 那你做跨年調(diào)整的
什么意思?是在分錄上做嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 做跨年調(diào)整的分錄
分錄做了,然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)也不用管嗎?
同學(xué)你好 做了跨年調(diào)整就是不一樣