你好,為什么不能紅沖?這種情況只能紅沖再開正確的。對方留著錯誤稅率的發(fā)票匯算的時候也是不允許入賬的。
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現在客戶退票,退票金額是399325.28元,現在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
開發(fā)票,一筆業(yè)務本來就應該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務都隨票,現在算起來,確實有已經業(yè)務對得上的普票,已經給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應一個月業(yè)務的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開了2次專票,本來之前開的一張票應該收回來沖紅的,但是第二次開具的時候,發(fā)票還沒有拿回來,后來對方回復之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現在沒有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會不會完成我這個月這個稅率是負數,還要退稅呢?
請問,開發(fā)票涉及稅率有誤的問題:我公司開票人員把鐵觀音茶的稅率開成9%了,我在網上查,一般納稅人應開13%,請問老師,之前已開了很多了,而且對方已經認證了,像這種情況怎么處理哈?稅務容易備查嗎?如果不沖紅,私下給客戶補開,這樣可以不?
老師您好,連鎖藥店開發(fā)票稅率是.01,給顧客不小心開成0.5的稅率了,顧客所在的單位已將發(fā)票上報,不能沖紅,這種情況應在怎么辦?
老師想問一下,當月已經結轉了損益之后,又加了一些分錄,這樣數據能對嗎?需要怎么調整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產品稅率是多少
老師,我們集團內A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉款?
你好老師這個分配數字是怎得來的?
老師好,稅務稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進項稅額轉出,現已補繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進項稅轉出的填在哪一項
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
老師,顧客不愿意拿回來紅沖,還有其它辦法嗎?牽扯季度報,稅務局會不會罰款呢?
你好,和顧客溝通,稅率錯誤的發(fā)票,他們是走不了賬的。
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝工作順利。
老師,忘了一個重要細節(jié),就是我點給顧客開的是普票,這種情況也一樣嗎
你好,一樣的,小規(guī)模稅率1%.
也就是說,他們拿著百分之5的稅率發(fā)票也不能報銷嗎
你好,對的,稅率錯誤的發(fā)票是不能報銷的。