你好,可以按借款簽訂合同或者協(xié)議,然后做相應(yīng)分錄處理 請不要點(diǎn)名提問,謝謝配合
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
之前在小公司做過內(nèi)賬,沒有報(bào)過稅,現(xiàn)在找工作很糾結(jié),好多公司都要求能獨(dú)立處理全盤賬,我現(xiàn)在就有個初級證,對于企業(yè)一年什么時間段該干什么都不知道,比如什么時候該工商年報(bào),什么時候該交殘保金啥的,都不太了解,現(xiàn)在我是不是應(yīng)該找個記賬公司去鍛煉一下呢?我覺得如果去大公司,雖然比記賬公司工資高點(diǎn),但仍然只是接觸片面的工作,我這種情況現(xiàn)在該怎么辦呢?請老師們幫忙給個建議
我們的A向B項(xiàng)的銷售了1000元的一個商品,但是B是佘銷,這個時候我站在A公司的角度做賬,B欠了A公司1000元,我掛在了應(yīng)收賬款當(dāng)中去。A跟B之間肯定不只有一筆訂單,一般公司之間的一個交易往來都是多次的好,那么,假設(shè)后續(xù)B跟A之間還有更多的訂單,那這時B向A支付了2000元,那這個時候B的往來賬在A公司的賬目上有一個-2000元,那這個時候-2000元的話,我的應(yīng)收賬款是不是成為了一個負(fù)數(shù)?-1000元對吧,那這個時候我的應(yīng)收賬款應(yīng)該在貸方。 這個例題中,為什么第一次業(yè)務(wù)(賒銷)和第二比業(yè)務(wù)要(已經(jīng)付過錢)相加起來?不是應(yīng)該每一次業(yè)務(wù)都各自算清楚嗎
老師我想請教一個問題,我公司與國有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他,合同約定在每個月16號對賬后(對象當(dāng)天我們開全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時點(diǎn)和確認(rèn)多少的問題,比如17號我們公司會把水泥發(fā)給對方(一天幾車不等),水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去,不經(jīng)過我們手,廠家大概一個月給我們開一次票。我們的會計(jì)是以開票時間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入,可是這樣我覺得會造成收入成本時間匹配不上,我覺得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時候就確認(rèn)成本和收入,可是不知道對不對?老師能幫我分析下嗎?很急
鄒老師您好,我單位(國有獨(dú)資企業(yè))現(xiàn)在要匯2000塊錢給個人,過一段時間后對方會還給我們,這個應(yīng)該做什么支付手續(xù)比較妥當(dāng)?
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
哦,好的,不好意思,2000塊錢還要簽借款協(xié)議嗎?別的比較簡單的方式嗎?對方只是暫用
你好,需要簽訂相關(guān)借款協(xié)議的?
用借支單和情況說明代替借款協(xié)議行嗎?
你好,這個就沒有統(tǒng)一規(guī)定了?