這個不需要填列增值稅減免申報明細表的
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬,未達起征點銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報明細表還需要填嗎?
小規(guī)模,未達起征點的,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎
小規(guī)模企業(yè)未達起征點,該怎么填寫增值稅及附加稅報表和增值稅減免稅申報明細表
小規(guī)模納稅人季度未超過30萬的,個體戶未達起征點免稅額還需要填寫在增值稅減免優(yōu)惠明細表嗎?
個體戶申報增值稅時,銷售額未達到起征點申報時,還需要填寫《增值稅減免明細表嗎》
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務宣傳費)會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不一致了,我需要調(diào)整稅務局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
填增值稅申報表后還需要填寫增值稅申報表附列那張表嗎
征收率是3,現(xiàn)在是1
你開票的稅率也是1%,是嗎
是的 開票稅率是1,我申報增值稅的時候系統(tǒng)算得稅率是3
那你減免的2%就要填列到減免稅明細表
減免稅明細表,填寫之后增值稅申報表的稅額就是負數(shù)
看一下你主表的填列
什么意思沒到起掙點,也沒開專票
截圖看一下你的主表是怎么填列的