你好,填寫扣除紅字發(fā)票之后的。
小規(guī)模,6月份開的藍字普票金額110,7月份對應(yīng)的紅字發(fā)票110,又開出藍字普票110,10月份增值稅申報表怎樣填寫,還是不填
老師,本月我開了紅字發(fā)票,填寫申報表的時候開票金額應(yīng)該填寫這個月實際開票額,還是填寫沖抵紅字發(fā)票后得金額?
#提問#老師,我10月一張進項發(fā)票認證抵扣了,11月開紅字給供應(yīng)商了,現(xiàn)在納稅申報表中需要怎么填寫這個紅字發(fā)票金額
這個月開具紅字發(fā)票以后,申報增值稅時候拿什么數(shù)字申報?紅字發(fā)票的金額寫在申報表的哪一行?
請問老師,本月開了紅字發(fā)票,是沖減上年的發(fā)票,那本季度申報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)收收入怎么填寫呢?按正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
好的,謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快