你好在附表二有一個進項,轉出開具的紅字信息表一欄里面填寫正數(shù)。
增值稅申報附表二有個紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發(fā)票嗎?
供應商開錯發(fā)票,由于我方已抵扣認證,所以開了紅字信息表過去 這個月申報增值稅,這張紅字表怎么處理?
#提問#老師,我10月一張進項發(fā)票認證抵扣了,11月開紅字給供應商了,現(xiàn)在納稅申報表中需要怎么填寫這個紅字發(fā)票金額
我第一月收到進項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應商發(fā)現(xiàn)錯誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額行呀!
老師好,我有一筆材料,去年8月份進項認證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,開具了紅字信息表,當月進項抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,請問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師,太陽能電池需要交消費稅嗎
請問老師,可以抵扣的普票農產品怎么入帳?