尊敬嗯學員,您好。 一般是按照當月工資總額來計提的,不是按照上年工資總額計算的。
請問老師,我做的,工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是工資總額的借方,比方,現(xiàn)在報7月所屬期,我按照7月實際發(fā)放的工資(6月計提工資),計提繳納工會經(jīng)費,是不是錯的?
老師,你好!計提工會經(jīng)費,按每個月工資總額的2%計提,但是一般工資是當月計提,下個月發(fā)放。那計提工會經(jīng)費是按計提來算,還是發(fā)工資的月份的金額來算。比如2月計提工會經(jīng)費,1月的工資2月發(fā)放10000元,2月計提工資20000元。那2月計提工會經(jīng)費是用20000元來計提,還是按10000來計提?
老師,工會經(jīng)費計提基數(shù)是實際發(fā)放的工資總額,比如二季度工會經(jīng)費金額,就是4—6月份發(fā)放的工資總額×2%對嗎?不是按照去年發(fā)放工資總額計算的,是吧?
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 季度報稅 我們是建筑行業(yè) 工資每個月按實際計提 但是可能兩個月才發(fā)一次 就發(fā)放工資時間不一定 那么我計提工會經(jīng)費 是按每個月計提的工資總額計提 還是按實際當月發(fā)放工資金額計提?
老師請問工會經(jīng)費的發(fā)放是按職工所交的金額內(nèi)購買福利發(fā)放,還是按工資總額2%計提的基數(shù)來購買福利發(fā)放嗎
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
好的謝謝老師
老師,固定資產(chǎn)計提折舊是可以不留殘值,是嗎
剛接手一家公司,之前會計每月累計折舊金額,直接按照原值除以年限÷12算出來的數(shù)計提的
這個應(yīng)該也可以,對吧?
這個看各個公司的制度規(guī)定,凈殘值可以為0哦。
好的謝謝
不客氣哦。有問題隨時溝通探討哦。
好的呢老師
學員您好,隨時歡迎,加油哦。