你好 工會經(jīng)費是按應發(fā)工資總額*2%計算的。 應該是按應付職工薪酬-工資貸方數(shù)據(jù)來計算的 。 是的
請問老師,我做的,工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是工資總額的借方,比方,現(xiàn)在報7月所屬期,我按照7月實際發(fā)放的工資(6月計提工資),計提繳納工會經(jīng)費,是不是錯的?
老師,工會經(jīng)費計提基數(shù)是實際發(fā)放的工資總額,比如二季度工會經(jīng)費金額,就是4—6月份發(fā)放的工資總額×2%對嗎?不是按照去年發(fā)放工資總額計算的,是吧?
小規(guī)模納稅人工會經(jīng)費計稅依據(jù)?,F(xiàn)在報4-6月的稅,工會經(jīng)費計稅依據(jù)是填4-6月應發(fā)工資總額嗎?
你好,我想咨詢一下工會經(jīng)費沒有計提直接繳納是根據(jù)應付職工薪酬借方還還是貸方填列,貸方為計提的工資數(shù),借方為發(fā)放時的工資數(shù),比如,10月發(fā)放的9月工資,11月發(fā)放的10月工資,12月發(fā)放的11月工資,繳納工會經(jīng)費第四季度以發(fā)放的9-11月的工資來計算繳納工會經(jīng)費還是以應付職工薪酬貸方計提的10—12月工資數(shù)來繳納呢?
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 季度報稅 我們是建筑行業(yè) 工資每個月按實際計提 但是可能兩個月才發(fā)一次 就發(fā)放工資時間不一定 那么我計提工會經(jīng)費 是按每個月計提的工資總額計提 還是按實際當月發(fā)放工資金額計提?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當月沒有銷售收入,進項的稅額當月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當月沒有銷售收入,進項的稅額當月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?
老師,供應商開具的發(fā)票明細和出庫明細不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會有預警風險什么的嗎
老師,你好,請問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項目基本沒有進項稅票進來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務風險嗎
老師 想問問 房東收的電費單價比國家電網(wǎng)的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進口后進行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
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請問老師,那就是7月計提工資的同時,計提7月份的工會經(jīng)費,八月繳納工會經(jīng)費嗎?
你好 要看你們工會經(jīng)費是月報還是季報的 這個要看情況的 月報的話 是這樣的
公司是按月報的,當月計提工資和工會經(jīng)費!比方12月時,12月計提工資10000,12月計提工會經(jīng)費200 1月份報工會經(jīng)費200,工資10000元1月發(fā),2月報個稅。那工資和工會經(jīng)費都是12月份的,以計提為準是這樣嗎?
你好 是的 以計提的金額來計算工會經(jīng)費