你好,當(dāng)然需要入賬的
5月份開了一張發(fā)票,6月份要重開,就開了沖紅發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票;5月份的那張發(fā)票上我寫了作廢,沒寫作廢之前的掃描件也刪了,能按寫了作廢的這張發(fā)票入賬嗎?
小規(guī)模納稅人,5月份對(duì)甲方開具3張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,但6月接到通知,原發(fā)票與其對(duì)應(yīng)的合同同時(shí)作廢,重新簽訂新合同及開具新發(fā)票(普票),5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來開具的發(fā)票么(6月作廢的),還是說不需要提現(xiàn),6月直接在稅控盤上對(duì)5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。
小規(guī)模4月份開的普通發(fā)票,5月份作廢重開了,季報(bào)時(shí)紅沖的發(fā)票需要入賬嗎?
4月份開的普票,小規(guī)模納稅人,5月份的時(shí)候客戶反應(yīng)開票信息有誤需要重開發(fā)票,5月份先沖紅了4月份開的那張發(fā)票,有重新開了正常的發(fā)票,現(xiàn)在7月份納稅申報(bào),對(duì)于沖紅的發(fā)票電子稅務(wù)局里面應(yīng)該怎么處理了
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發(fā)票,結(jié)果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發(fā)票嗎,客戶已經(jīng)在3月份報(bào)了發(fā)票了
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
好的,那4月份開的發(fā)票被同事試打印機(jī)打花了看不清,能做附件不?如果不能從開票系統(tǒng)打印個(gè)做附件行不?
可以作為附件在后面附上
看不清也行
你好,只因?yàn)榭床磺逅源卧轮匦麻_啊。不然怎么證明要重開?
好的謝謝
不客氣,祝你成功,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝