您好,看對方是個人名義還是非個人名義,小規(guī)模納稅人3%,一般納稅人6%
老師好,我公司是廣告公司,接了一個大型活動,需要邀請一名全國知名主持人主持活動,但是主持人簽合同是寫的經(jīng)紀(jì)人名字,收款賬戶也是經(jīng)紀(jì)人私人賬戶,請問我公司轉(zhuǎn)賬給經(jīng)紀(jì)人如何轉(zhuǎn)一百六十萬這么一大筆金額?公轉(zhuǎn)私銀行需要提供用途及證明,如果如實(shí)填寫用途和證明,是否需要繳納幾十萬的個人所得稅,還需要繳納其他什么稅款嗎?如果私轉(zhuǎn)私,我們就需要從公賬上提取現(xiàn)金,這樣數(shù)額巨大,有什么更好的方法可以把這筆錢從我公司公賬轉(zhuǎn)到對方私賬嗎?并且少繳納稅款
我公司與一位藝人的經(jīng)紀(jì)人簽訂了勞務(wù)合同,需要藝人出席活動現(xiàn)場主持,需要公轉(zhuǎn)私,把錢打到經(jīng)紀(jì)人私人賬戶,我想問一下對方開給我公司的增值稅應(yīng)該是多少個點(diǎn)稅率?個人所得稅應(yīng)該如何繳納?是我公司代扣代繳嗎?代扣代繳需要準(zhǔn)備什么資料嗎?
我公司為直播經(jīng)紀(jì)公司(乙方),合作的直播平臺(甲方)要求我們業(yè)務(wù)合作中有一定比例的充值消費(fèi)。該充值款通過我司股東個人賬戶充值到甲方平臺。對方可開具個人抬頭的普票。 這類正常真實(shí)業(yè)務(wù)的發(fā)票可以抵扣所得稅嗎,以及我司能否依據(jù)發(fā)票直接通過公轉(zhuǎn)私的方式將股東的業(yè)務(wù)充值款打回到該股東個人賬戶,他是否需要繳納個稅?
我公司為直播經(jīng)紀(jì)公司(乙方),合作的直播平臺(甲方)要求我們業(yè)務(wù)合作中有一定比例的充值消費(fèi)。該充值款通過我司股東個人賬戶充值到甲方平臺。對方可開具個人抬頭的普票。 這類正常真實(shí)業(yè)務(wù)的發(fā)票可以抵扣所得稅嗎,以及我司能否依據(jù)發(fā)票直接通過公轉(zhuǎn)私的方式將股東的業(yè)務(wù)充值款打回到該股東個人賬戶,他是否需要繳納個稅?
我公司2021年有個人借款100多萬,是個人賬戶轉(zhuǎn)賬對公賬戶的。2022年1月收到一筆預(yù)收賬款100多萬,現(xiàn)在打算把這個預(yù)收賬款100多萬還給個人,直接從對公賬戶轉(zhuǎn)個人私戶。實(shí)際沒有收利息的,這種情況需要做財(cái)務(wù)費(fèi)用利息,然后給個人做收入個人所得稅代扣代繳嗎?如果不這樣,直接轉(zhuǎn)款還其他應(yīng)付款會有風(fēng)險嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
以個人名義,個人所得稅申報(bào)應(yīng)該申報(bào)經(jīng)紀(jì)人的還是藝人的呢?合同簽的是經(jīng)紀(jì)人名字,打款也是打到經(jīng)紀(jì)人賬戶里,出席主持活動是藝人
您好,既然是個人,申報(bào)藝人名字
老師好,我想問下,需要給對方打60萬,我公司申報(bào)個稅應(yīng)該繳納多少稅款呢?
是代扣代繳185000元個稅嗎?
您好,假設(shè)不考慮其他稅費(fèi),只考慮個人所得稅,233000
勞務(wù)報(bào)酬的計(jì)算應(yīng)該是600000*(1-20%)*40%-7000呀
每次收入的應(yīng)納稅額超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)7000
您好,不好意思,剛才少計(jì)算了80%,您的計(jì)算是正確的
如果經(jīng)紀(jì)人給我公司開了一張普票,稅點(diǎn)是3個點(diǎn),那我公司預(yù)扣預(yù)繳個稅的時候是按照不含稅金額計(jì)算嗎?58萬多計(jì)算嗎?
您好,是的,稅前收入按600000-各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算
各項(xiàng)稅費(fèi)是包括增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加這幾項(xiàng)稅吧?還有其他稅費(fèi)嗎?
您好,印花稅或廣告事業(yè)費(fèi)等,看完稅憑證上的信息
老師,為什么申報(bào)個稅不是申報(bào)經(jīng)紀(jì)人的名字,因?yàn)楦?jīng)紀(jì)人簽的合同呀?
我公司代扣代繳個稅,只需要在自然人扣繳客戶端上申報(bào)吧?是否只需要姓名和身份證號這些信息,還需要什么資料才能申報(bào)嗎?
您好,合同履行的主體是藝人,不是經(jīng)紀(jì)人
您好,是的,姓名,身份證號碼,手機(jī)號
好的謝謝老師!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持