借其他應(yīng)收款貸,銀行存款, 拿發(fā)票來報銷,借庫存商品原材料等貸其他應(yīng)收款。
公司轉(zhuǎn)給個人的錢,備注的是:采購款,但是后期沒拿采購發(fā)票回來,這種情況怎樣處理,摘要怎樣寫,怎樣做分錄
公戶轉(zhuǎn)款給個人備注:墊付資金購貨物 ?后期會開回發(fā)票 怎么做賬
出納從公賬轉(zhuǎn)出錢的摘要是材料費給采購去買材料,但是這個發(fā)票還沒拿回來,會計分錄怎么做?
老師,公司轉(zhuǎn)賬給法人備注采購,這個怎么做賬?后期發(fā)票拿回來咋做分錄
老師,公司轉(zhuǎn)賬給法人備注采購,這個怎么做賬?后期發(fā)票拿回來咋做分錄
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
成本可以暫估嗎?
你好 成本可以暫估的。
如果取回來的發(fā)票大于暫估還可以沖減嗎
這個分錄怎么寫,整一個
可以的 借庫存商品貸應(yīng)付帳款10 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品10 發(fā)票到了 借應(yīng)付帳款貸庫存商品10 借主營業(yè)務(wù)成本-10貸庫存商品-10 借庫存商品11貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品11