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老師,公司轉(zhuǎn)賬給法人備注采購,這個怎么做賬?后期發(fā)票拿回來咋做分錄

2021-07-08 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-08 23:13

轉(zhuǎn)賬給法人:借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 報銷:借:管理費用/(根據(jù)買的什么記) 貸:其他應(yīng)收款-法人

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快賬用戶2409 追問 2021-07-09 11:14

采購存貨

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快賬用戶2409 追問 2021-07-09 11:14

這個怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-09 11:15

轉(zhuǎn)賬給法人:借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 報銷:借:庫存商品/原材料 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 ? ? ? ? ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款-法人 以上是借款金額剛好是買東西的錢,不多不少。

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快賬用戶2409 追問 2021-07-09 11:17

如果少了呢?

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快賬用戶2409 追問 2021-07-09 11:17

一定要不多不少嘛

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齊紅老師 解答 2021-07-09 11:31

轉(zhuǎn)賬給法人:借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 報銷:借:庫存商品/原材料 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 ? ? ? ? ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款-法人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 現(xiàn)金/銀行存款(之前預(yù)支的錢少了,報銷時現(xiàn)金支付差額) 借:庫存商品/原材料 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)金(退回多支取的現(xiàn)金) ? ? ? ? ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款-法人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

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借其他應(yīng)收款貸,銀行存款, 拿發(fā)票來報銷,借庫存商品原材料等貸其他應(yīng)收款。
2021-07-10
轉(zhuǎn)賬給法人:借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 報銷:借:管理費用/(根據(jù)買的什么記) 貸:其他應(yīng)收款-法人
2021-07-08
你好 那么你要以入庫單為憑證 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款
2020-08-31
借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款
2024-11-14
你好,法人轉(zhuǎn)了1000到公賬 借銀行存款】 貸其他應(yīng)付款
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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