您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 當(dāng)時收款沒有開具發(fā)票
老師我想問一下,我四月份對公轉(zhuǎn)了一筆貨款當(dāng)時沒有開票,五月份也轉(zhuǎn)了一筆貨款,兩個月的貨款發(fā)票是在五月份開在一張發(fā)票上的,我四月份如何做賬呢?是增值稅專用發(fā)票
您好,我想問問一下,我四月份進(jìn)貨,收到對方的發(fā)票,我五月份才賣掉這批貨,但目前沒開發(fā)票。這種情況,我需要填寫在增值稅的表里么?
老師,我想問一個問題,就是我們的員工申請單在釘釘上打的付款是這個打印費(fèi)770塊錢,然后發(fā)票也是四月份開的,然后付款是5月6號付的,我現(xiàn)在做五月份的賬,我該怎么做,就是打申請和開發(fā)票都是在四月份,但是付款是在五月份
老師,我想問一個問題,就是我們的員工申請單在釘釘上打的付款是這個打印費(fèi)770塊錢,然后發(fā)票也是四月份開的,然后付款是5月6號付的,我現(xiàn)在做五月份的賬,我該怎么做,就是打申請和開發(fā)票都是在四月份,但是付款是在五月份@廖君老師
你好,我進(jìn)貨了。然后一直沒開發(fā)票。五月份才給開發(fā)票。做4月份賬,有收入。我要結(jié)轉(zhuǎn)成本。我能把五月份開的發(fā)票坐在四月份賬上吧。要不然我結(jié)轉(zhuǎn)成本成負(fù)數(shù)了
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我是付款方
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我四月份已經(jīng)付款了啊,還用應(yīng)付賬款啊
這個是4月份的分錄啊 您4月份分錄怎么寫的
那五月份怎么做分錄呢
借:庫存商品等 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問