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你好,我進貨了。然后一直沒開發(fā)票。五月份才給開發(fā)票。做4月份賬,有收入。我要結轉成本。我能把五月份開的發(fā)票坐在四月份賬上吧。要不然我結轉成本成負數(shù)了

2025-05-04 14:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-04 14:42

四月份暫估借庫存商品貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 五月份沖暫估在做發(fā)票的

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快賬用戶1558 追問 2025-05-04 14:46

好的,知道了

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齊紅老師 解答 2025-05-04 14:47

不用客氣,節(jié)日快樂

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快賬用戶1558 追問 2025-05-04 14:55

節(jié)日不快樂,還要正常上班

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齊紅老師 解答 2025-05-04 15:01

哈哈 一樣一樣的 好不到哪里去

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四月份暫估借庫存商品貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 五月份沖暫估在做發(fā)票的
2025-05-04
您好,是的,材料入庫紅沖,對應的成本也要紅沖
2020-04-19
同學, 沒有收入不需要結轉成本,但是會發(fā)生期間費用呀。 比如辦公費、水電費、租金之類的。
2021-05-18
您好 是要在4月份做個暫估入庫 然后結轉相對應的成本 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 銷售出庫單是放在4月份的成本里面
2022-08-12
可以的,可以10月暫估成本的
2021-12-20
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