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您好,我想問問一下,我四月份進貨,收到對方的發(fā)票,我五月份才賣掉這批貨,但目前沒開發(fā)票。這種情況,我需要填寫在增值稅的表里么?

2022-05-08 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-08 11:11

你好,你賬上做了無票收入嗎?如果做了的話,申報 沒有的不用管

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快賬用戶2140 追問 2022-05-08 11:15

對方給開發(fā)票了呀,我還沒做四月的賬[捂臉]就是我的賬,四月份的還沒錄入

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齊紅老師 解答 2022-05-08 11:17

對方給你開了發(fā)票,你做庫存,商品入庫就是了

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齊紅老師 解答 2022-05-08 11:17

借庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。

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小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理 2 月開具錯誤發(fā)票時 假設(shè) 2 月開錯發(fā)票確認收入時,會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 3 月沖紅時 會計分錄做反向沖減(以負數(shù)表示): 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) (紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 (紅字) 由于 3 月沖紅導(dǎo)致當(dāng)月要交增值稅,這部分多交的增值稅在后續(xù)有收入且開具發(fā)票時,會自然抵減。因為小規(guī)模納稅人通常是按季度申報增值稅,在本季度內(nèi)后續(xù)月份有收入時,按正常的銷售業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理,例如: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 最終在季度申報時,按整個季度的收入和沖紅情況計算實際應(yīng)繳納的增值稅。 一般納稅人賬務(wù)處理 2 月開具錯誤發(fā)票時 假設(shè) 2 月確認收入并開具發(fā)票,會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3 月沖紅時 做沖減分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) (紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (紅字) 3 月因為沖紅導(dǎo)致要交增值稅,若在后續(xù)有收入時: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 在申報增值稅時,一般納稅人通常按月申報。如果當(dāng)月沖紅導(dǎo)致銷項稅額減少,而沒有足夠的進項稅額抵扣,就會出現(xiàn)多交增值稅的情況。這部分多交的增值稅可以在以后月份有足夠銷項稅額時進行抵減。 稅務(wù)申報方面的特殊處理 如果在申報時,因為沖紅導(dǎo)致比對異常(例如附表一數(shù)據(jù)異常),可以按照以下方法處理: 方法一:在增值稅附表一 “未開具發(fā)票” 欄次,填寫與沖紅發(fā)票對應(yīng)的負數(shù)金額(要紅沖多少就填負的多少),申報時可能會顯示比對不通過,此時上傳一份情況說明(說明發(fā)票開錯、沖紅的情況),有的地方可能需要跟稅務(wù)管理員提前溝通。 方法二:如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)不允許在 “未開具發(fā)票” 欄次填寫負數(shù),可與稅務(wù)機關(guān)溝通,看是否可以通過修改申報數(shù)據(jù)等方式來解決。例如,在稅務(wù)機關(guān)允許的情況下,在后續(xù)月份有收入時,在 “未開具發(fā)票” 欄次填寫正數(shù)金額,將之前沖紅的影響進行調(diào)整。
2025-03-31
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