你好,你賬上做了無票收入嗎?如果做了的話,申報 沒有的不用管
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)銷售貨物有這兩種情形:1.當(dāng)月預(yù)收貨款,也已發(fā)貨,但要下月才開票;2.當(dāng)月已發(fā)貨,要下月才收到款和開票給對方。以前咨詢過稅務(wù)管理員,說申報增值稅如果有開票就按開票的月份進行申報,以上兩種情況,是不是都只能下月再確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?
我是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人,我8月9月10月購買的貨物對方在10月一次給我開了一張增值稅普通發(fā)票,我這邊8月和9月購進貨物沒有票附在本月憑證里,我已經(jīng)確認了當(dāng)月的購進和收入,請問這種情況該怎么處理?
您好,我想問問一下,我四月份進貨,收到對方的發(fā)票,我五月份才賣掉這批貨,但目前沒開發(fā)票。這種情況,我需要填寫在增值稅的表里么?
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
您好,老師我想問下,11月我公司開了一份紅字信息表,折讓發(fā)票,進賬轉(zhuǎn)出的。但是對方還沒開紅字發(fā)票給我,可能要12月才開出,那這邊是11月做進賬轉(zhuǎn)出,還是12月收到發(fā)票才做?
這一筆收入是什么呀?計入什么科目?
賬戶管理費需要開票嗎
最近兩年每月的銷項稅額和進項稅額沒有進行結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 如果給公司買的商務(wù)車 通行費 加油費都可以報銷吧?那如果員工開自己的車去出差 可以從公司報銷差旅費嗎?
單位建設(shè)找了個資料員做資料,因為是時間太久,他沒給手續(xù)發(fā)票來結(jié)算,現(xiàn)在他需要開票讓我付款給他,說開成檢測費能不能行
以前年度做的暫估,當(dāng)年匯算清繳的時候已經(jīng)全部調(diào)增交稅,應(yīng)付賬款的暫估如何進行處理
老師,2024年匯算清繳,符合條件的居民之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細表,投資成本填累計的數(shù)據(jù),還是填當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
老師,匯算清繳的表工會經(jīng)費我們都交了,但是公司沒設(shè)立工會,那個職工薪酬表怎么填寫,用調(diào)增嗎
請問2024年更正企業(yè)所得稅,更正的是2023年的,補繳了2023年的所得稅350元在2024年12月對公扣款了,那么這筆補繳的2023年的所得稅怎么記賬呢?
公司買的螺絲刀算辦公費還是材料費
對方給開發(fā)票了呀,我還沒做四月的賬[捂臉]就是我的賬,四月份的還沒錄入
對方給你開了發(fā)票,你做庫存,商品入庫就是了
借庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。