您好,是含個(gè)人部分社保公積金計(jì)提
老師,計(jì)提工資是按含有社保的工資計(jì)提,還是按實(shí)發(fā)工資計(jì)提
老師,平時(shí)按照工資表做賬時(shí),計(jì)提應(yīng)付職工薪酬時(shí)應(yīng)該按照實(shí)發(fā)工資計(jì)提還是包含代扣社保等部分總額工資計(jì)提呢
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額計(jì)提嗎?還是按照實(shí)際實(shí)發(fā)工資計(jì)提 實(shí)發(fā)工資是計(jì)提工資減去保險(xiǎn)了
請(qǐng)問(wèn)老師,1、職工社保計(jì)提時(shí)按著應(yīng)發(fā)工資金額來(lái)計(jì)提還是實(shí)發(fā)工資額(扣除個(gè)人部分后)計(jì)提?2、計(jì)提工資的賬務(wù)處理應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資金額計(jì)提?謝謝老師
老師好!如果計(jì)提工資就按實(shí)發(fā)工資計(jì)提,那么計(jì)提社保就按實(shí)際繳納金額計(jì)提,可以嗎?
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
借:管理費(fèi)用14200 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資14200
您好,您的分錄是什么意思?
老師,4月應(yīng)發(fā)工資14200,社保補(bǔ)交3月4770.31元,單位承擔(dān)1181.28,個(gè)人承擔(dān)3589.03,4月正常個(gè)人部分1611.42元,實(shí)際發(fā)放工資8999.55元,我這分錄應(yīng)該怎么做
您好,借:管理費(fèi)用14200 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資14200 借應(yīng)付職工薪酬~工資3589.03 貸其他應(yīng)付款3589.03 借管理費(fèi)用1181.28 貸應(yīng)付職工薪酬~社保
您好,4月應(yīng)發(fā)工資多少?
應(yīng)發(fā)14200,實(shí)發(fā)8999.55
您好,借:管理費(fèi)用14200 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資14200 借應(yīng)付職工薪酬~工資14200-8999.55 貸其他應(yīng)付款