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你好,老師,之前限定性資產(chǎn)有貸方余額,現(xiàn)在使用了這筆錢,那么是月末結(jié)轉(zhuǎn)時直接借,限定性凈資產(chǎn),貸,業(yè)務(wù)活動成本就可以了嗎

2021-07-09 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-09 14:49

你好,同學(xué) 對的,分錄處理正確的

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快賬用戶5326 追問 2021-07-09 14:51

那有看到那種做重分類的那個是?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 14:52

那是限定凈資產(chǎn)和非限定凈資產(chǎn)的劃分結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5326 追問 2021-07-09 15:01

那什么時候要做那種劃分,可以直接做我這種嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-09 15:07

一定是結(jié)轉(zhuǎn)后在劃分,才屬于的 你這里不屬于

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你好,同學(xué) 對的,分錄處理正確的
2021-07-09
你這里兩種方式都是可以的,你選擇一種做賬務(wù)處理就可以了。
2021-06-17
實收資本直接結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)
2021-09-07
你好, 可以做調(diào)整分錄調(diào)整: 借:應(yīng)收賬款219 貸:非限定性凈資產(chǎn)219
2019-12-09
你好,因為你暫估按照含稅金額暫估了·,也就多做從成本了,5月份沖紅時是借業(yè)務(wù)活動成本負數(shù)金額,余額在借方負數(shù),等于沖之前都轉(zhuǎn)的,你這樣做可以的,而不是不行。
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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