你好, 可以做調整分錄調整: 借:應收賬款219 貸:非限定性凈資產219
老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后在8月份發(fā)生了教材費,我做了會計分錄 借:業(yè)務活動成本/教材費 10271.4 貸:現(xiàn)金 10271.4 月末結轉 借:非限定性凈資產10271.4 貸:業(yè)務活動成本/教材費10271.4 這里邊有219塊錢是要家長付的,但我當時不知道,就由學校付了
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師好,請幫個忙,我家食品生產公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購的原材料原會計都直接記在了生產成本里了。產成品也沒有庫存,生產多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產成本里的原材料都算進去?,F(xiàn)在有如下數據,主營業(yè)務成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產成本基本生產成本7837元,輔助生產成本23705元,主營業(yè)務收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫存商品,我們外購的,已經結轉銷售費用。粽子和面包是我們自己生產的。我是會計小白一個,月末結賬這塊我應該怎么結轉?還請老師詳細指導。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
在11月份家長交回了應該由她支付的教材費219塊錢,我做了會計分錄 借:現(xiàn)金 219 貸:業(yè)務活動成本/教材費 219 我現(xiàn)在不知道如何結轉這219塊錢
你做的分錄也可以的 然后月末結轉就可以了 借:業(yè)務活動成本/教材費 219 貸:非限定性凈資產219