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老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后在8月份發(fā)生了教材費,我做了會計分錄 借:業(yè)務活動成本/教材費 10271.4 貸:現(xiàn)金 10271.4 月末結轉 借:非限定性凈資產10271.4 貸:業(yè)務活動成本/教材費10271.4 這里邊有219塊錢是要家長付的,但我當時不知道,就由學校付了

2019-12-09 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2019-12-09 09:54

你好, 可以做調整分錄調整: 借:應收賬款219 貸:非限定性凈資產219

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快賬用戶5926 追問 2019-12-09 09:55

在11月份家長交回了應該由她支付的教材費219塊錢,我做了會計分錄 借:現(xiàn)金 219 貸:業(yè)務活動成本/教材費 219 我現(xiàn)在不知道如何結轉這219塊錢

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齊紅老師 解答 2019-12-09 10:02

你做的分錄也可以的 然后月末結轉就可以了 借:業(yè)務活動成本/教材費 219 貸:非限定性凈資產219

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你好, 可以做調整分錄調整: 借:應收賬款219 貸:非限定性凈資產219
2019-12-09
你好,因為你暫估按照含稅金額暫估了·,也就多做從成本了,5月份沖紅時是借業(yè)務活動成本負數金額,余額在借方負數,等于沖之前都轉的,你這樣做可以的,而不是不行。
2021-05-19
同學你好 直接用主營業(yè)務成本就行了
2021-12-24
同學你好 直接用主營業(yè)務成本來做成本就行了 收入和成本對應
2021-12-24
你好!可以的,你的理解很對
2021-12-24
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