您好,計入固定資產(chǎn)科目。借固定資產(chǎn),應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
老師 ,本月我公司買了一批空調(diào)是用于出租的,我現(xiàn)在要做的固定資產(chǎn)折舊里面去,要怎么做分錄
老師,公司購進1批機器,本來是要賣的,現(xiàn)在不賣了,要出租。不是固定資產(chǎn),已付款收到發(fā)票,未出租。要怎么做分錄
公司購進一批機器設備已投入使用,預付了大部分款項,但發(fā)票一直未到,發(fā)票應該要在一年內(nèi)陸續(xù)開過來,請問還怎么做賬務處理?是等發(fā)票都收到后再紅沖暫估固定資產(chǎn)嗎?
老師,你好,是這樣的:我公司買進一個固家資產(chǎn) 在轉手賣出去, 但買進來的錢打了,90%票沒有開,我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現(xiàn)在要開票給客人,買進來的是分兩家供應商,他們是開了什么類型的機器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請問這分錄我們要怎么做賬呀?
1民間非營利組織,從a公司采購了價值20萬的計算機服務器,已經(jīng)收到a公司發(fā)票,用來賣給c公司,沒有庫存商品這個科目,怎么做分錄?這個東西是要賣出去的
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
老師,那出租的時候呢。分錄怎么做。然后這張票可以抵扣增值稅嗎。我們主營業(yè)務就是銷售這個機器和維修的
您好,出租就正常計提折舊,轉其他業(yè)務收入成本
您好,發(fā)票抵扣沒問題