有余額的原因可能是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金欄目 顯示有馀額(進(jìn)項(xiàng)稅額),什么原因
老師好,增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金只顯示銷項(xiàng)稅額,是哪里做錯了嗎
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表,我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
老師這個(gè)月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那欄顯示負(fù)數(shù)是這樣的嗎?
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
項(xiàng)目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個(gè)是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個(gè)人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話是20%,那么1200元是扣他個(gè)人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個(gè)商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,也不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,一筆錢,14000人民幣,請問我有風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
老師:核算內(nèi)勤工作需要注意哪些問題?
浙江省初級會計(jì)考試合格后,需要審核嗎
一個(gè)季度 購買商品時(shí) 借:庫存商品 10897.09 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)108.91 貸:銀行存款11000 銷售商品時(shí) 借:庫存現(xiàn)金13000 貸:主營業(yè)務(wù)收入12871.28 應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅)128.72 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入 借:應(yīng)交稅金-增值稅128.72 貸:營業(yè)外收入128.72 老師 這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)是一般納稅人嗎?還是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人上面的分錄是錯誤的,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額不寫嗎
對,小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng),不需要寫
好的 謝謝 老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評
如果一般納稅的 要寫進(jìn)項(xiàng)稅額,是嗎
對,一般納稅人采購取得專用發(fā)票是需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的