有余額的原因可能是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金欄目 顯示有馀額(進(jìn)項(xiàng)稅額),什么原因
老師好,增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金只顯示銷項(xiàng)稅額,是哪里做錯(cuò)了嗎
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表,我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
老師這個(gè)月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那欄顯示負(fù)數(shù)是這樣的嗎?
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)只開(kāi)銷項(xiàng)存在罰款一說(shuō)不
老師9月份以后不允許報(bào)無(wú)票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問(wèn)下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開(kāi)支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開(kāi)票也無(wú)進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)異地工程 有分包 有預(yù)繳 開(kāi)票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
一個(gè)季度 購(gòu)買商品時(shí) 借:庫(kù)存商品 10897.09 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)108.91 貸:銀行存款11000 銷售商品時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金13000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12871.28 應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅)128.72 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入 借:應(yīng)交稅金-增值稅128.72 貸:營(yíng)業(yè)外收入128.72 老師 這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)是一般納稅人嗎?還是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人上面的分錄是錯(cuò)誤的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額不寫嗎
對(duì),小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng),不需要寫
好的 謝謝 老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)
如果一般納稅的 要寫進(jìn)項(xiàng)稅額,是嗎
對(duì),一般納稅人采購(gòu)取得專用發(fā)票是需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的