你好 這個(gè)會(huì)視同銷售繳納增值稅和附加稅和企業(yè)所得稅
企業(yè)無(wú)息借款給員工買房,簽訂合同,借款6年,6年后款,會(huì)計(jì)分錄如何做,員工需要繳納個(gè)所稅嗎?企業(yè)要視同銷售繳納增值稅嗎
老師,企業(yè)無(wú)息借款給無(wú)關(guān)聯(lián)公司和個(gè)人需要視同銷售貸款服務(wù)繳納增值稅對(duì)吧?然后因?yàn)闆](méi)有收到利息,所得稅不用視同銷售,那會(huì)計(jì)分錄是不是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 : 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅?
1)對(duì)其他單位或個(gè)人的借款,涉及繳納增值稅。(2)對(duì)自然人股東個(gè)人借款超期未歸還,視同對(duì)股東個(gè)人的股息紅利分配繳納20%個(gè)稅。(3)對(duì)員工個(gè)人借款超期未歸還且用于購(gòu)買房屋或其他,視同工資薪金發(fā)放繳納個(gè)稅。企業(yè)間往來(lái)長(zhǎng)期掛賬不處理,視同企業(yè)間借貸行為,應(yīng)視同貸款服務(wù),按銀行同期貸款利率計(jì)算利息,并按利息收入繳納增值稅,同時(shí)要調(diào)整企業(yè)應(yīng)納稅所得額。老師,麻煩問(wèn)下繳納增值稅是什么意思的,
老師,個(gè)人向企業(yè)借款,借款利息同銀行同期利率嗎?同時(shí)要繳納的增值稅,企業(yè)所得稅免了,會(huì)計(jì)分錄該如何處理?
(一)無(wú)償借款給企業(yè)使用,不收取利息的企業(yè)需要視同銷售按貸款服務(wù)繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,這個(gè)借還期間 周期有啥界定沒(méi) 難道只要有這種事項(xiàng)發(fā)生 無(wú)論當(dāng)月還與否 都要視同銷售嗎。。。我們是同一個(gè)老板 不同公司之間也要視同銷售嗎
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票啊?
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
如果每月從員工工資里扣除部分償還貸款,企業(yè)如何記賬
?你好? 可以的。? 借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款?
年終員工需要繳納個(gè)所稅嗎
你好 這個(gè)? 無(wú)息借款? ?借方 會(huì)涉及稅費(fèi) ;增值稅和附加稅以及 企業(yè)所得稅 。? 如果不還款的話 會(huì)涉及個(gè)稅的?
視同銷售,是把錢借給員工那月就需要繳納增值稅和附加稅嗎
企業(yè)所得稅是如何涉及的
你好? ?企業(yè)所得稅? 你視同銷售會(huì)處理增值稅? 做收入處理? 就會(huì)涉及利潤(rùn)的
這個(gè)分錄如何做
你好? ? ?借管理費(fèi)用? 貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 這個(gè)是體現(xiàn)利息這塊??