你好,利息可以自己約定 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借銀行存款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,企業(yè)向個(gè)人借款,支付利息超過(guò)同期銀行利息?合適嗎!我了解到借款合同年利率24%以?xún)?nèi)是有效的,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)向非金融企業(yè)借款產(chǎn)生的借款利息高于銀行同類(lèi)同期利率的借款利息,不得稅前扣除,需要調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額。 那要是向金融企業(yè)借款呢?是不是全額扣除
企業(yè)無(wú)息借款給員工買(mǎi)房,簽訂合同,借款6年,6年后款,會(huì)計(jì)分錄如何做,員工需要繳納個(gè)所稅嗎?企業(yè)要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)向個(gè)人借款支付超出銀行同期利率部分,即會(huì)納稅調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅部分,是否借款人不用去代開(kāi)發(fā)票繳納增值稅,僅由企業(yè)支付時(shí)代扣代繳個(gè)稅,不代繳增值稅?
學(xué)堂老師,企業(yè)借款給個(gè)人,有借款合同,收到的利息計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅及根據(jù)借款合同繳納印花稅,還需要繳納增值稅附加稅嗎?謝謝老師了
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷(xiāo)售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶(hù),直播的賬號(hào)是公司的,這種的話(huà)固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類(lèi)型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
稅務(wù)說(shuō),利息收入涉及的就是增值稅和企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅不用交的話(huà)分錄該如何處理?只交增值稅
不需要做,不需要繳納,不用做。
繳納的增值稅如何處理?
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款 小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi),交增值稅貸銀行存款
一般納稅人增值稅交后,未交增值稅要轉(zhuǎn)到已交增值稅嗎?
不需要的,已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。