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老師你好,麻煩問(wèn)一下小規(guī)模納稅人免稅收入在申報(bào)時(shí)與帳面少1分,應(yīng)該怎么處理?

2021-07-08 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-08 20:19

你好 是不超45萬(wàn)免稅? 還是開(kāi)的免稅稅率? 要是開(kāi)的免稅稅率話 一般不差的

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快賬用戶6277 追問(wèn) 2021-07-08 20:23

帳面的免交增值稅比申報(bào)時(shí)的免征增值稅多1分,應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:24

是不超45萬(wàn)嗎? 要是的話 就按賬上的 稅局本身是四色五入

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快賬用戶6277 追問(wèn) 2021-07-08 20:25

是不超45的

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:26

那就可按賬上的來(lái)的

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快賬用戶6277 追問(wèn) 2021-07-08 20:27

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:28

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你好 是不超45萬(wàn)免稅? 還是開(kāi)的免稅稅率? 要是開(kāi)的免稅稅率話 一般不差的
2021-07-08
這個(gè)政策是從四月一號(hào)開(kāi)始的。
2021-04-14
你好,這個(gè)是普遍的嗎?如果是的話,在第一欄和第二欄填寫不含稅銷售額,然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。
2020-10-20
您好 這是系統(tǒng)設(shè)置的按3%填表 申報(bào)就行了
2021-01-16
您好,這樣比較麻煩,應(yīng)該及時(shí)開(kāi)具發(fā)票;如果實(shí)在需要開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)填報(bào)時(shí)已開(kāi)發(fā)票金額會(huì)多這一部分,未開(kāi)發(fā)票金額就倒減,總額不變。這樣就不多繳稅。
2023-04-02
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