你好 是不超45萬(wàn)免稅? 還是開(kāi)的免稅稅率? 要是開(kāi)的免稅稅率話 一般不差的
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,季度不超30萬(wàn),小規(guī)模納稅人是免稅的,那么我們開(kāi)票時(shí),開(kāi)的1%的稅額應(yīng)該怎么處理,?
老師,麻煩問(wèn)下,我小規(guī)模,20年11月份開(kāi)了一張1%普通發(fā)票,金額不含稅28993.07。我申報(bào)增值稅報(bào)表本期免稅額是869.79,正好是按3%出來(lái)的數(shù)據(jù)。我應(yīng)該怎么處理?
老師你好,麻煩問(wèn)一下小規(guī)模納稅人免稅收入在申報(bào)時(shí)與帳面少1分,應(yīng)該怎么處理?
老師,去年小規(guī)模納稅人征收率是免的,今年超過(guò)十萬(wàn)是1%,但去年有部分收入我們做無(wú)票收入申報(bào)了,今年對(duì)方要求開(kāi)票我們也可票了,這種應(yīng)該怎么處理?麻煩老師
老師下午好,小規(guī)模納稅人1月初開(kāi)具有免稅發(fā)票,后有開(kāi)的有1%發(fā)票,免稅發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)我按著1%分開(kāi)申報(bào)減免稅表一直提示對(duì)比不通過(guò),老師免稅發(fā)票怎么填增值稅主表還有減免稅表怎么填,麻煩老師講解下。
一年的軟件服務(wù)費(fèi)要分?jǐn)偠惽翱鄢龁幔?/p>
老師請(qǐng)問(wèn)一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報(bào)個(gè)稅? 因?yàn)?月計(jì)提工資4000元,扣掉4月份社保費(fèi),剩下的是按實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個(gè)工廠,現(xiàn)在她想再買一個(gè)工廠,這個(gè)新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購(gòu),供應(yīng)商也正常開(kāi)票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個(gè)比較合規(guī)
請(qǐng)問(wèn)老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個(gè)人所得稅什么關(guān)系?
帳面的免交增值稅比申報(bào)時(shí)的免征增值稅多1分,應(yīng)該怎么處理呢?
是不超45萬(wàn)嗎? 要是的話 就按賬上的 稅局本身是四色五入
是不超45的
那就可按賬上的來(lái)的
謝謝老師
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