你好,季度銷售額30萬以上了嗎?
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒有填寫數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢
老師,小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫,我申報(bào)總顯示比對不通過異常,我這個(gè)月開了專票2000,普票9000多,我減免稅申報(bào)表該怎么填寫,我開的都是稅率1%
老師下午好,小規(guī)模納稅人1月初開具有免稅發(fā)票,后有開的有1%發(fā)票,免稅發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)我按著1%分開申報(bào)減免稅表一直提示對比不通過,老師免稅發(fā)票怎么填增值稅主表還有減免稅表怎么填,麻煩老師講解下。
請問老師小規(guī)模增值稅申報(bào),未達(dá)到起征點(diǎn),信息比對不通過,按1%開具的普通發(fā)票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,申報(bào)增值稅時(shí),主表免的是3%的增值稅,開票時(shí)候是1%開票 ,增值稅減免的不對應(yīng)怎么做賬
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
超過30萬元了
減免那部分只讓按著開具1%發(fā)票減2%,免稅那部分減免一直不通過
你好,你免稅的是不是自己換算成了不含稅的銷售額了,就是用免稅的金額除以1.01。
老師您看看,
你把其他免稅銷售額在這里刪除填寫到第三里面
我用免稅金額除1.01金額加上開具不含稅(1%)發(fā)票合計(jì)金額,也不行,填減免稅表時(shí)提示讓按著開具1%發(fā)票金額2%減免,開具免費(fèi)那部分不讓減免
你用免稅的金額別換算成不含稅的,直接用這個(gè)金額加上你的不含稅金額試一下。
你把其他免稅銷售額在這里刪除填寫到第三里面,我試過了不行
你好,截圖你的申報(bào)表看一下的。
老師你看看,對比不通過的頁面我沒有截圖,這會(huì)在家里了
減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,這里需要填寫一樣的,都填寫實(shí)際抵扣金額的那個(gè)。
主表18行那減免金額提示讓減開具1%發(fā)票按著2%減免,
應(yīng)該是可以忽略的,你可以提交試一下。
提交時(shí),對比不通過 提示讓修改。
所以不知道怎么申報(bào)了,免稅開具發(fā)票不知道怎么填了
那就去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
老師你看看我的主表與減免稅表有沒有填錯(cuò)誤
減免表修改下其他的沒有問題
老師減免表修改哪里
本期發(fā)生額啊 不是讓你改成實(shí)際抵扣金額的那個(gè)數(shù)字