久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,去年小規(guī)模納稅人征收率是免的,今年超過十萬是1%,但去年有部分收入我們做無票收入申報了,今年對方要求開票我們也可票了,這種應該怎么處理?麻煩老師

2023-04-02 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-02 21:13

您好,這樣比較麻煩,應該及時開具發(fā)票;如果實在需要開具發(fā)票,在申報填報時已開發(fā)票金額會多這一部分,未開發(fā)票金額就倒減,總額不變。這樣就不多繳稅。

頭像
快賬用戶8601 追問 2023-04-02 21:16

還是有點不明白老師,我們正常來說去年已經(jīng)申報了收入當時是免增值稅的,但發(fā)票今年開就要交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-02 21:20

因為去年滿足稅收優(yōu)惠,今年不滿足,因為計算增值稅不管開沒開票都按照收入來的,收入金額不變就不影響。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,這樣比較麻煩,應該及時開具發(fā)票;如果實在需要開具發(fā)票,在申報填報時已開發(fā)票金額會多這一部分,未開發(fā)票金額就倒減,總額不變。這樣就不多繳稅。
2023-04-02
您好,開票收入通過“以前年度損益調(diào)整”把主營業(yè)務收入替換掉,去年確認無票收入的分錄紅沖,再按開票金額做,比方說去年是
2021-10-25
同學,紅沖無開票收入,再做開票收入
2023-04-17
你好,學員,去年沒有做賬嗎
2022-09-06
你好,紅沖1%,然后再開1%的。
2022-09-07
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×