您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)0.73 貸:營(yíng)業(yè)外收入0.73
計(jì)提了印花稅0.73,借:稅金及附加0.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)0.73,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了,借:本年利潤(rùn)0.73貸:稅金及附加0.73,稅局說不用交,次月怎么做分錄
老師,我們的車船稅交重了,整個(gè)的分錄是,計(jì)提,借稅金及附加代應(yīng)交稅費(fèi),交稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)代銀存,還有個(gè)多交的稅,借應(yīng)交稅費(fèi)代銀存,收到退回的車船稅,借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi),沖銷多交的車船稅,借應(yīng)交稅費(fèi),貸稅金及附加,轉(zhuǎn)利潤(rùn),借本年利潤(rùn)貸稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)紅沖的,借稅金及附加貸本年利潤(rùn),這樣對(duì)嗎?
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)??颇坑囝~表是沒有余額了,但是利潤(rùn)表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
分錄寫的老師回答 印花稅計(jì)提6月 借營(yíng)業(yè)稅金及附加200 貸應(yīng)交稅費(fèi)200 支付6月印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)200 貸銀行存款200 請(qǐng)問有什么添加的分錄嗎?月末去自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行點(diǎn)了后營(yíng)業(yè)稅金及附加期末余額沒有200 不過在利潤(rùn)表稅金及附加有200 這種情況需要加啥分錄嗎?
計(jì)提附加稅,以城建稅為例,可以這樣做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加分錄: 借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?