借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)。

公司出售固定資產(chǎn),車輛,分錄應(yīng)該怎樣做
我們公司固定資產(chǎn)一輛卡車,準(zhǔn)備出售,該怎么開票?
老師,出售固定資產(chǎn)車輛怎么做分錄
老師,出售第二次固定資產(chǎn)車輛怎么做分錄
老師,出售固定資產(chǎn) -車輛的分錄要怎么寫
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費,怎么計算我要交的稅呢?
《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號)和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除試點實施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計分錄呢?
老師,請問客戶介紹項目,給予他介紹費,支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報表,因為這個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù),是價稅合計數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報未繳費的
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
數(shù)字有點懵,不知道怎么填
可以幫我分下嗎,老師
你的固定資產(chǎn)原值是指多少?已經(jīng)折舊了多少?
銷售出去是多少?是一般納稅人還是小規(guī)模?
第一個圖片是固定資產(chǎn)的資料,有原值,折舊了多少。,銷售出去是54900元
是一般納稅人出售的
做完之后,這里不平
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊34051.82加1547.81 貸固定資產(chǎn)78205.13
如果是零九年之后購買的,借銀行存款54900 貸固定資產(chǎn)清理54900除以1.13 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項54900/1.13*13%
這里有差額,需要如何做平?
最后那個圖片
固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收支。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。 2021-07-08 14:54