你好,沖紅固定資產(chǎn)時做的分錄,固定資產(chǎn)可以在貸方寫上數(shù)
老師沖紅固定資產(chǎn)時做的分錄,固定資產(chǎn)可以在貸方寫上數(shù)嗎?
銷售固定資產(chǎn)會計分錄的貸方為什么是固定資產(chǎn)清理而不是固定資產(chǎn)呢?在出售固定資產(chǎn)的時候會計分錄何時寫固定資產(chǎn),何時寫固定資產(chǎn)清理呢?
老師,之前做的是兩個分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊?,F(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費用,這樣可以嗎?
老師借方固定資產(chǎn)清理和累計折舊,貸方固定資產(chǎn)怎么沖分錄啊,做成虧損
老師請問,固定資產(chǎn)在6月記,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,摘要寫的暫估固定資產(chǎn),8月固定資產(chǎn)實際入賬,需要去沖暫估嗎?分錄怎么做呢?
分紅的時候需要分紅協(xié)議么?
居間費的發(fā)票,稅收分類編碼是哪個?
老師,員工離職申訴公積金未購買,要求全額補償?shù)絺€人賬戶,會計分錄怎么做?
之前應(yīng)收平臺款,公司注銷了,平臺欠款退另一個公司了,可以記營業(yè)外收入嗎
老師,公司幫其他公司清理貨場,發(fā)票應(yīng)該開什么發(fā)票
老師請問,公司租的車,簽啦私車公用協(xié)議,都需要交什么稅
公司展廳提供客人試用的樣機,記入管理費用,還是銷售費用?
老師好!跨年度暫估十萬費用,本本季度確認無法取得發(fā)票,這個賬務(wù)怎么處理
老師你好,我是一般納稅人,開出去專票13個點,我要交13個點的增值稅對吧,如果我開出去13個點的普票給對方呢
你好老師,公司是小規(guī)模納稅人,這個應(yīng)交稅費—增值稅設(shè)置不了,默認都有三級科目出來的。我只想設(shè)置應(yīng)交稅費—增值稅,這個科目