你好,開的普通發(fā)票的話,在第11欄里面填寫。
老師,您好!個(gè)體戶申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是含稅金額還是不含稅金額
個(gè)體工商戶申報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是含稅金額還是不含稅的金額那
個(gè)體戶申報(bào)增值稅,發(fā)票金額15000,是不是只要在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額一攔填寫不含稅銷售額
增值稅小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填開票總額還是不含增值稅的金額?
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶是免稅,在填申報(bào)表時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那欄是直接填銷售額還是要換算成不含稅銷售額?
您好老師,凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益 凈利潤(rùn)96836.95,所有者權(quán)益-97178.53這怎么核算,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)網(wǎng)銀上銀企對(duì)賬一般在什么時(shí)候?如何操作?
老師 酒店小規(guī)模 收到財(cái)政局轉(zhuǎn)入24年服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么?
問(wèn)題1-高速費(fèi)怎么來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)?問(wèn)題2-在填寫報(bào)表的時(shí)候需要手動(dòng)填寫嗎,填寫在哪個(gè)模塊
老師,A公司注冊(cè)資金100萬(wàn),作為B公司的持股股東,現(xiàn)B公司融資按照估值兩倍融資500萬(wàn),需要A轉(zhuǎn)股給新進(jìn)公司,比如出讓20%A的股份(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資金20萬(wàn)元)給新進(jìn)股東,錢全部進(jìn)入A公司而不是給股東B,那么多余注冊(cè)資本金的金額應(yīng)該計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果一個(gè)商品全國(guó)定價(jià)1個(gè)100,3個(gè)240,那賣3個(gè)時(shí),是按80單價(jià)直接開,還是開100單價(jià)折扣20
煮播帶貨服務(wù)費(fèi)20%,全部列為推廣費(fèi),這個(gè)費(fèi)用入賬需要什么證據(jù)鏈?
銷售網(wǎng)站開發(fā)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)?還是廣宣費(fèi)?
文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)是否可以享受小規(guī)模季度30萬(wàn)以下的免征優(yōu)惠
外地人來(lái)面試,報(bào)銷車費(fèi),屬于什么費(fèi)用?
是開的普票,如果開的專票怎么填寫呢
開的普票在第11欄里面填寫 開的專票,在第一欄和第二欄里面填寫。
我是自己開的打印店,稅率是1%,第一欄和第二攔是3%的稅率啊
你好,減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。
要填寫圖片中的哪個(gè)表呢
第一個(gè)表里面有一個(gè)18欄應(yīng)納稅減征額, 最后一個(gè)表減免項(xiàng)目里面的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
之前沒有出現(xiàn)過(guò)序號(hào)1和下面的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),這個(gè)要申報(bào)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表需要填寫,然后財(cái)產(chǎn)和行為稅的那些,你看你稅務(wù)局的要求,沒有的可以不用。
我點(diǎn)開當(dāng)期未申報(bào)查詢,已經(jīng)沒有要申報(bào)的了,序號(hào)1和財(cái)務(wù)報(bào)表還要申報(bào)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表必須申報(bào)的,你說(shuō)的序號(hào)一的,這個(gè)問(wèn)下,稅務(wù)局那邊需要申報(bào)吧。
但是當(dāng)期未申報(bào)里面已經(jīng)沒有了,還要申報(bào)嗎
你好,需要的 看一下你的財(cái)務(wù)報(bào)表,截止日期是7月15號(hào)。