你好,開(kāi)的普通發(fā)票的話,在第11欄里面填寫(xiě)。
老師,您好!個(gè)體戶申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是含稅金額還是不含稅金額
個(gè)體工商戶申報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是含稅金額還是不含稅的金額那
個(gè)體戶申報(bào)增值稅,發(fā)票金額15000,是不是只要在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額一攔填寫(xiě)不含稅銷售額
增值稅小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填開(kāi)票總額還是不含增值稅的金額?
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶是免稅,在填申報(bào)表時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那欄是直接填銷售額還是要換算成不含稅銷售額?
請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率怎么計(jì)算公式?
老師請(qǐng)教下 暫估成本,這個(gè)月報(bào)所得稅 ,有些發(fā)票得下個(gè)月收到,現(xiàn)在的利潤(rùn)是14萬(wàn) 可以暫估嗎
老師,我看了前5年的12年月份的利潤(rùn)表,本年累計(jì)凈利潤(rùn)都是正數(shù),但是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度有虧損額,我不明白了為什么稅務(wù)系統(tǒng)有虧損額,這個(gè)虧損額在哪查比較準(zhǔn)
老師您好,大修有兩個(gè)項(xiàng)目,要換一批備件。其中一個(gè)項(xiàng)目是很多備件組合成的,另一個(gè)項(xiàng)目是一套備件,價(jià)格均500萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我更換這兩套設(shè)備備件后,是否可以備件費(fèi)用資本化。
老師,我想把一月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)改成福利費(fèi),怎么改,要全部反結(jié)賬嗎?還是可以在10月一個(gè)憑證改,有好幾筆分錄要改
請(qǐng)問(wèn),有一個(gè)新員工8月入職,10月我給他申報(bào)工資個(gè)稅時(shí),比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬(wàn),10月申報(bào)系統(tǒng)里他的個(gè)稅是1.5萬(wàn)-累計(jì)扣除5000元*8個(gè)月,還是1.5萬(wàn)-本月扣除5000,個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)按上面哪個(gè)算個(gè)稅,是減累計(jì)扣除還是本月扣除
老師咱們有固定資產(chǎn)的臺(tái)賬嗎?帶公式的那種
老師:早上好!我開(kāi)票碰到這樣一種情況,請(qǐng)教下老師怎么處理比較好,公司有個(gè)工程合同價(jià)是45.5萬(wàn),7月份用分公司開(kāi)了13.5萬(wàn),現(xiàn)在又要開(kāi)9.3萬(wàn),分公司年銷售額達(dá)到490多萬(wàn),如果在開(kāi)9.3萬(wàn)就超500萬(wàn)了,現(xiàn)在這9.3萬(wàn)我可以用總公司開(kāi)票嗎
你好老師 控股母子公司做合并報(bào)表。少數(shù)股東損益和權(quán)益怎么計(jì)算呢 還有除了母公司有實(shí)繳200萬(wàn),另一股東也有實(shí)繳180萬(wàn),這種情況下合并報(bào)表實(shí)收資本是寫(xiě)100萬(wàn)嗎,合并之后的未分配利潤(rùn)是-1000萬(wàn),怎么在少數(shù)股東權(quán)益那里填寫(xiě)呢
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備注銷了,應(yīng)收賬款掛帳6萬(wàn),預(yù)收掛帳5萬(wàn),其他應(yīng)付掛帳掛帳10w,請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)該怎么調(diào)?謝謝
是開(kāi)的普票,如果開(kāi)的專票怎么填寫(xiě)呢
開(kāi)的普票在第11欄里面填寫(xiě) 開(kāi)的專票,在第一欄和第二欄里面填寫(xiě)。
我是自己開(kāi)的打印店,稅率是1%,第一欄和第二攔是3%的稅率啊
你好,減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫(xiě)。
要填寫(xiě)圖片中的哪個(gè)表呢
第一個(gè)表里面有一個(gè)18欄應(yīng)納稅減征額, 最后一個(gè)表減免項(xiàng)目里面的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
之前沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)序號(hào)1和下面的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),這個(gè)要申報(bào)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表需要填寫(xiě),然后財(cái)產(chǎn)和行為稅的那些,你看你稅務(wù)局的要求,沒(méi)有的可以不用。
我點(diǎn)開(kāi)當(dāng)期未申報(bào)查詢,已經(jīng)沒(méi)有要申報(bào)的了,序號(hào)1和財(cái)務(wù)報(bào)表還要申報(bào)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表必須申報(bào)的,你說(shuō)的序號(hào)一的,這個(gè)問(wèn)下,稅務(wù)局那邊需要申報(bào)吧。
但是當(dāng)期未申報(bào)里面已經(jīng)沒(méi)有了,還要申報(bào)嗎
你好,需要的 看一下你的財(cái)務(wù)報(bào)表,截止日期是7月15號(hào)。